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鄂州市歸國華僑聯合會2018年部門預算公開說明
時間:2019/1/31   來源:市僑聯    瀏覽:

一、部門基本情況

(一)部門主要職能

1、引導和組織歸僑、僑眷努力深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神,堅持圍繞鄂州“一改兩化”的發展戰略,堅持解放思想、實事求是、與時俱進,做好歸僑、僑眷的思想政治工作,團結和帶領他們為全面建設小康社會貢獻力量。

  (2)圍繞經濟建設這一中心,廣泛團結和動員歸僑、僑眷投身鄂州科學發展;積極為引進海外人才和智力服務,促進海外僑胞與祖國進行經濟合作和科技交流;努力為歸僑、僑眷興辦企事業和海外僑胞來華投資服務;辦好僑聯所屬企事業。

(3)參與國家政治、經濟、文化和社會事務活動,反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求;參與政治協商,發揮民主監督作用;參與協商和推薦人民代表大會和政治協商會議的歸僑、僑眷代表、委員人選;參與起草有關法律、法規草案,促進社會主義民主政治建設。

(4)宣傳貫徹黨和國家關于僑務工作的方針、政策和法律、法規;促進《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》的實施;加強對歸僑、僑眷的法制教育;為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務。

(5)密切與海外僑胞及其社團的聯系,促進鄉誼親情,鼓勵他們同居住地人民和睦相處,為居住地的繁榮和發展作出貢獻,為促進我國人民與各國人民的友好合作而努力。加強同香港、澳門特別行政區歸僑、僑眷及其社團的聯系,鼓勵他們為香港、澳門的長期繁榮穩定發揮積極作用;積極宣傳貫徹“和平統一,一國兩制”方針,為實現祖國完全統一貢獻力量。

(6)引導和鼓勵歸僑、僑眷弘揚以愛國記主義為核心的民族精神,積極開展群眾性社會主義精神文明創建活動,不斷提高思想道德素質和科學文化素質,做有理想、有道德、有文化、有紀律的公民。弘揚中華優秀傳統文化,開展海內外文化、學術交流、協助歸僑、僑眷和海外僑胞在國內興辦文教衛生和其他社會公益事業。

(7)加強僑聯自身建設,發揚民主、廉潔奉公,面向基層,面向群眾,全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務。重視培養、推薦和選撥德才兼備的歸僑、僑眷干部。

(二)部門預算單位構成

 鄂州市歸國華僑聯合會本級1個,全額撥款行政單位

(三)部門人員構成

 行政編制4名,事業編制2名;實有人數10人,其中:在職人員5人,退休5人。

 二、年度工作目標及主要任務

  1、拓展對外聯誼、拓展新僑,擴大僑聯朋友圈

  2、堅持圍繞中心、服務大局,發揮僑聯獨特優勢

  3、健全和完善工作體制機制,推進僑聯自身建設

 三、部門收支預算總體安排情況

(一)2018年部門預算總收入124.30萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入 124.30萬元,其他收入0萬元;上年結轉0萬元。比2017年預算增加3.05萬元,主要原因:新增一名納入財政預算的工作人員。

(二)2018年部門預算總支出124.30萬元。其中:基本支出79.89萬元,項目支出44.41萬元。比2017年預算增加3.05萬元,主要原因:新增一名納入財政預算的工作人員。

按照支出功能分類科目,主要用于:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。

按照支出經濟分類科目,主要用于:基本支出、項目支出。

四、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2018年一般公共預算財政撥款支出預算124.30萬元,其中:當年預算124.30萬元;上年結轉0元。主要安排情況如下:

(一)基本支出79.89萬元。其中:

1.人員經費79.89萬元,包括:(1)工資福利支出59.27萬元,主要用于工資性支出、養老保險、醫療保險、住房補貼。(2)對個人和家庭的補助支出1.16萬元,主要用于離退休人員福利費、離退休人員公務費。

2.公用經費19.46萬元,包括:一般公用支出、福利費、購置費、教育經費支出,主要用于行政運行和干部教育 。

(二)項目支出44.41萬元。主要安排為:

1.3.41萬元,主要用于不可預見費。

2.25萬元,主要用于僑聯對外聯絡業務費。

3.6萬元,主要用于僑聯基層組織(社團)建設費。

4.10萬元,主要用于僑聯文化交流公益服務費。

五、一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2018年一般公共預算財政撥款資金安排“三公”經費預算6.1萬元,與2017年預算持平,下降0%。其中:

(一)因公出國(境)費預算0萬元,比2017年預算增加/減少0萬元,主要原因:無。

(二)公務接待費預算0.1萬元,比2017年預算增加/減少0萬元,主要原因:無。

(三)公務用車購置及運行維護費6萬元,比2017年預算增加/減少0萬元。其中:

1.公務用車購置費0萬元,比2017年預算增加/減少0     萬元,主要原因:未安排公務用車購置費 。

2.公務用車運行維護費 6萬元,比2017年預算增加/減少0萬元,主要原因:無變化。

六、政府性基金預算財政撥款支出預算情況

無該項預算

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2018年部門機關運行經費17.38萬元。主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、日常維修費、辦公用房租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他費用等。

(二)政府采購預算情況

按照現行政府采購管理規定,2018年部門預算中納入政府采購預算支出合計1.89萬元。包括:

1.貨物類1.09萬元。其中:計算機0.48萬元;紙張0.09     萬元;車輛加油0.4萬元;印刷、出版0.12萬元。

2.服務類 0.8 萬元。其中:車輛保險0.5萬元;車輛維修0.3萬元。

(三)國有資產占有使用情況

辦公用房面積共71㎡,公務車1輛。

(四)績效目標設置情況

2018年部門項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款17.38萬元。

(五)專業性較強的名詞解釋

      僑聯文化交流公益服務費:對困難歸僑僑眷、僑屬、新僑人士等慰問、救助;開展“僑愛心”社會公益活動。

市僑聯2018年部門預算公開表.xlsx


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